|
Faktúra |
0060/2021
|
Ovocie-Zelenina
|
213,42 |
s DPH |
|
|
25.05.2501 |
Afresh |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
02.03.2022 |
|
Faktúra |
121/2024
|
Potraviny
|
572,35 |
s DPH |
|
|
24.01.2031 |
Nordfood |
ŠJ pri ZŠ Turany |
Kapustová |
vedúca ŠJ |
18.09.2024 |
|
Faktúra |
DF-28
|
Pranie a prenájom
|
29,37 |
s DPH |
|
Zmluva o servisnom prenájme rohoží 2006
|
03.03.2025 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
18.02.2025 |
|
Faktúra |
DF-47
|
Služby BOZP, OPP 1-3/2025
|
200,00 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
18.02.2025 |
Ing. Miroslava Mercelová |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
18.02.2025 |
|
Faktúra |
DF-46
|
Vysávač a čistič okien
|
204,54 |
s DPH |
Obj 13/2025
|
|
18.02.2025 |
Kamody s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
18.02.2025 |
|
Faktúra |
DF-45
|
Mobilné služby
|
66,81 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
17.02.2025 |
O2 |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
18.02.2025 |
|
Faktúra |
DF-42
|
Ski Pas
|
1 700,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2025 |
YETI, S.R.O. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
18.02.2025 |
|
Faktúra |
DF-44
|
Publikácia pre ŠKD od Apo Z
|
49,70 |
s DPH |
Obj 12/2025
|
|
14.02.2025 |
RAABE, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
18.02.2025 |
|
Faktúra |
DF-41
|
Lyžiarsky kurz, výučba , výstroj
|
2 500,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2025 |
Four Seasons, s. r. o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
18.02.2025 |
|
Faktúra |
DF-43
|
Spracovanie účtovnej agendy
|
400,00 |
s DPH |
|
Mandátna zmluva
|
14.02.2025 |
Subako SK s r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
18.02.2025 |
|
Faktúra |
DF-40
|
Oprava obvodov a záložného zdroja
|
200,00 |
s DPH |
Obj 2/2025
|
|
13.02.2025 |
Ing. Ľubomír Kozic |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
18.02.2025 |
|
Faktúra |
DF-36
|
Servis
|
241,78 |
s DPH |
|
Servisná zmluva
|
10.02.2025 |
MeliTech |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
18.02.2025 |
|
Faktúra |
DF-37
|
Nedoplatok elektriky
|
424,23 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
|
10.02.2025 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
18.02.2025 |
|
Faktúra |
DF-38
|
Príspevok zamestnávateľa 1/25
|
1 574,10 |
s DPH |
|
|
10.02.2025 |
ŠJ pri ZŠ Turany |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
18.02.2025 |
|
Faktúra |
DF-39
|
Príspevok SF 1/25
|
166,95 |
s DPH |
|
|
10.02.2025 |
ŠJ pri ZŠ Turany |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
18.02.2025 |
|
Faktúra |
DF-33
|
Naša strava
|
60,27 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
07.02.2025 |
VIS Slovensko,s.r.o. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
18.02.2025 |
|
Faktúra |
DF-34
|
Vyúčtovacia faktúra
|
6 309,67 |
s DPH |
|
Dodatok č. 13 k Zmluve o dodávke plynu
|
07.02.2025 |
SPP, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
18.02.2025 |
|
Faktúra |
DF-35
|
Preddavková faktúra
|
6 000,00 |
s DPH |
|
Dodatok č. 13 k Zmluve o dodávke plynu
|
07.02.2025 |
SPP, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
18.02.2025 |
|
Faktúra |
DF-31
|
Služby internetové
|
18,34 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
04.02.2025 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
18.02.2025 |
|
Faktúra |
DF-32
|
Čistenie kanalizácie
|
280,00 |
s DPH |
Obj 11/2025
|
|
04.02.2025 |
Ivan Chochúl |
ZŠ Turany |
Mgr. Garaj |
|
18.02.2025 |